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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 54.914.400
Nro. de Orden de Pago
43448
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.222.596
IVA
₲ 4.992.218

Retención DNCP
₲ 195.695
Retención IVA
₲ 1.497.665
Retención Renta
₲ 998.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR KOOP METALURGICA Y RECTIFICACION ICSA
RUC
80000018-8
Número de Contrato
041-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75340
Monto Contrato
₲ 4.095.369.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.776.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.046.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap