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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001794
Monto de la Factura
₲ 37.790.000
Nro. de Orden de Pago
39920
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.937.602
IVA
₲ 3.435.455

Retención DNCP
₲ 134.670
Retención IVA
₲ 1.030.637
Retención Renta
₲ 687.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
035-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75341
Monto Contrato
₲ 760.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.337.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap