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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 12.420.000
Nro. de Orden de Pago
42794
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.195
IVA
₲ 1.129.091

Retención DNCP
₲ 44.260
Retención IVA
₲ 338.727
Retención Renta
₲ 225.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
035-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75341
Monto Contrato
₲ 760.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.337.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap