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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002302
Nro. de Timbrado
10826968
Monto de la Factura
₲ 7.750.000
Nro. de Orden de Pago
49332
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.109
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.618
Retención IVA
₲ 211.364
Retención Renta
₲ 140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
094-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-83830
Monto Contrato
₲ 1.084.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.222.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.774.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251535
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de transformadores de potencia
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap