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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002152
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.103.220
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            51584
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-04-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.970.742
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.100.293
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.331
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 630.088
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 420.059
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DC INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035201-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            50-2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-26002-13-76282
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.147.052.760
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.256.797.988
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 20.214.828.397
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            260168
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción del colectores principales del Sma de Alcantarillado Sanitario de la cuenca Bella Vista - Tramo Este
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        