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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000080
Monto de la Factura
₲ 91.646.136
Nro. de Orden de Pago
40977
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.153.809
IVA
₲ 8.331.467

Retención DNCP
₲ 326.594
Retención IVA
₲ 2.499.440
Retención Renta
₲ 1.666.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-70383
Monto Contrato
₲ 339.227.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.686.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.084.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap