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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 247.581.704
Nro. de Orden de Pago
40294
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.930.429
IVA
₲ 22.458.170

Retención DNCP
₲ 880.360
Retención IVA
₲ 6.737.451
Retención Renta
₲ 4.491.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-70383
Monto Contrato
₲ 339.227.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.686.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.084.238

Datos de la Licitación

ID de Licitación
247061
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap