Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002411
Monto de la Factura
₲ 2.672.500
Nro. de Orden de Pago
40594
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.498
IVA
₲ 242.955

Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 72.887
Retención Renta
₲ 48.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
039-2013
Código de Contratación (CC)
LP-26002-13-75347
Monto Contrato
₲ 1.692.353.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.212.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.541.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248983
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Electromecánicos Asunción e interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap