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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0057079
Nro. de Timbrado
14455718
Monto de la Factura
₲ 28.998.400
Nro. de Orden de Pago
3643
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.314.385
IVA
₲ 2.636.218

Retención DNCP
₲ 102.285
Retención IVA
₲ 790.865
Retención Renta
₲ 790.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196125
Monto Contrato
₲ 575.292.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.318.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.584.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia