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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-004-0002395
Nro. de Timbrado
15398934
Monto de la Factura
₲ 7.661.770
Nro. de Orden de Pago
5974
Fecha de Orden de Pago
13-05-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.216.830
IVA
₲ 696.525

Retención DNCP
₲ 27.025
Retención IVA
₲ 208.958
Retención Renta
₲ 208.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-196125
Monto Contrato
₲ 575.292.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.318.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.584.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378400
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: MERCEDES BENZ, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia