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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000525
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13827974
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20864
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-02-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-02-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-03-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 94.636.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 363.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VIMAX SA 
        
                                    RUC
                            
            80060078-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            75/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-19-184701
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 693.902.098
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 516.347.339
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 488.652.346
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371031
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS SEXADOS, POZOS ARTESIANOS Y TINGLADO - PLURIANUAL 2020
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        