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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000612
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13796011
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 803.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            17570
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 218.205.169
        
                                    IVA
                            
            ₲ 19.836.833
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 838.444
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 11.528.611
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Constructora Alpe S.A.
        
                                    RUC
                            
            80085753-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            80/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22010-19-185028
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 803.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 253.750.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 240.139.773
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371084
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        