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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000726
Nro. de Timbrado
13759141
Monto de la Factura
₲ 210.363.079
Nro. de Orden de Pago
19740
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.079.968
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 764.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.518.154
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
78/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22010-19-184812
Monto Contrato
₲ 660.363.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 462.030.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.249.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371084
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS, COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN Y POZOS ARTESIANOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO - FONACIDE - PLURIANUAL 2.020
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana