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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000170
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 1.057.331.275
Nro. de Orden de Pago
5986
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 985.432.748
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.691.047
Retención IVA
₲ 3.691.047
Retención Renta
₲ 38.448.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-241447
Monto Contrato
₲ 52.193.716.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.725.215.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.155.602.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450597
Nombre de la Licitación
ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay