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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 942.956.300
Nro. de Orden de Pago
6381
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.582.659
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.992.123
Retención IVA
₲ 23.375.965
Retención Renta
₲ 31.167.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22013-24-241447
Monto Contrato
₲ 52.193.716.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.836.488.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.192.278.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450597
Nombre de la Licitación
ALIMENTACION ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay