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Datos del Pago

Nro. de Factura
1-1-4694/5/6/7/8/4700/01
Nro. de Timbrado
16723995
Monto de la Factura
₲ 70.982.101
Nro. de Orden de Pago
1500024379
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.155.315
IVA
₲ 6.452.918

Retención DNCP
₲ 247.793
Retención IVA
₲ 1.935.877
Retención Renta
₲ 2.581.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CAMIN CARGO CONTROL ARGENTINA SA SUC. PARAGUAY
RUC
80029157-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1550/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210240
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.746.564.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.429.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394776
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar