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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024897
Nro. de Timbrado
15340642
Monto de la Factura
₲ 52.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500019335
Fecha de Orden de Pago
29-09-2022
Fecha Emisión Cheque
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.404.886
IVA
₲ 4.772.727

Retención DNCP
₲ 185.182
Retención IVA
₲ 1.431.818
Retención Renta
₲ 1.431.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
PR/DL N° 325/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-200280
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.592.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.817.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395729
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar