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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002961/62
Nro. de Timbrado
15937317
Monto de la Factura
₲ 975.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500020718
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.519.319
IVA
₲ 8.866.364

Retención DNCP
₲ 3.439.091
Retención IVA
₲ 26.590.909
Retención Renta
₲ 26.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
PR/DL N° 1401/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-207212
Monto Contrato
₲ 975.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.140.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.519.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381497
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA - PROYECTO PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar