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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Nro. de Timbrado
16057586
Monto de la Factura
₲ 125.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500022269
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.148.257
IVA
₲ 11.413.636
Retención DNCP
₲ 442.849
Retención IVA
₲ 3.424.091
Retención Renta
₲ 3.424.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PR DL 1477 2021
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-207872
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.691.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.256.171.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399810
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
