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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000369
Nro. de Timbrado
15379607
Monto de la Factura
₲ 62.250.000
Nro. de Orden de Pago
1500017831
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.580.079
IVA
₲ 5.659.091

Retención DNCP
₲ 219.573
Retención IVA
₲ 1.697.727
Retención Renta
₲ 1.697.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1382
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204117
Monto Contrato
₲ 193.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.229.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.998.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar