Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001002-91/93/94/95/96/97
Nro. de Timbrado
14511909
Monto de la Factura
₲ 329.216.579
Nro. de Orden de Pago
1500013004
Fecha de Orden de Pago
29-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.514.250
IVA
₲ 29.928.780

Retención DNCP
₲ 1.161.237
Retención IVA
₲ 8.978.634
Retención Renta
₲ 8.978.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.583.824

Datos del Contrato

Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
PR/DL N° 270
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-198387
Monto Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.287.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.254.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar