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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0055019
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. de Orden de Pago
62190
Fecha de Orden de Pago
14-07-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.709
IVA
₲ 39.000

Retención DNCP
₲ 1.513
Retención IVA
₲ 11.700
Retención Renta
₲ 11.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199363
Monto Contrato
₲ 197.844.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.697.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.438.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap