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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001363
Monto de la Factura
₲ 1.165.200.000
Nro. de Orden de Pago
63065
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.506.164
IVA
₲ 105.927.272

Retención DNCP
₲ 4.109.978
Retención IVA
₲ 31.778.182
Retención Renta
₲ 31.778.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199849
Monto Contrato
₲ 2.014.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.923.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.924.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392140
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (ANTIGUA) DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap