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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0008723
Monto de la Factura
₲ 68.320.000
Nro. de Orden de Pago
65898
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.292.226
IVA
₲ 6.210.909

Retención DNCP
₲ 240.983
Retención IVA
₲ 1.863.273
Retención Renta
₲ 1.863.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207437
Monto Contrato
₲ 2.359.327.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.147.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.219.198.986

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap