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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001752
Monto de la Factura
₲ 15.291.600
Nro. de Orden de Pago
63116
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.390.090
IVA
₲ 1.390.145

Retención DNCP
₲ 53.938
Retención IVA
₲ 417.044
Retención Renta
₲ 417.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199847
Monto Contrato
₲ 15.291.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.278.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.390.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIDORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap