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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. de Orden de Pago
64954
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.619.976
IVA
₲ 832.727

Retención DNCP
₲ 32.310
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 249.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
18/20321
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199364
Monto Contrato
₲ 1.283.913.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.016.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.043.613.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap