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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 15.948.786
Nro. de Orden de Pago
62576
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.008.533
IVA
₲ 1.449.890

Retención DNCP
₲ 56.256
Retención IVA
₲ 434.967
Retención Renta
₲ 434.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-199361
Monto Contrato
₲ 1.170.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.532.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.613.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap