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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 142.468.920
Nro. de Orden de Pago
67496
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.069.729
IVA
₲ 12.951.720
Retención DNCP
₲ 502.527
Retención IVA
₲ 3.885.516
Retención Renta
₲ 3.885.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203774
Monto Contrato
₲ 6.476.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.053.691.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.701.826.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap