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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001869
Monto de la Factura
₲ 44.414.300
Nro. de Orden de Pago
67496
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.795.875
IVA
₲ 4.037.664

Retención DNCP
₲ 156.661
Retención IVA
₲ 1.211.299
Retención Renta
₲ 1.211.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-203774
Monto Contrato
₲ 6.476.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.053.691.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.701.826.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
391030
Nombre de la Licitación
CORTE Y RECONEXIÓN, REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACIÓN DE CAJA, REPOSICIÓN DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS A FINES EN GRAN ASUNCIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap