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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022460
Monto de la Factura
₲ 114.400.000
Nro. de Orden de Pago
63601
Fecha de Orden de Pago
10-02-2022
Fecha Emisión Cheque
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.655.600
IVA
₲ 10.400.000

Retención DNCP
₲ 403.520
Retención IVA
₲ 3.120.000
Retención Renta
₲ 3.120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
111/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-209551
Monto Contrato
₲ 1.905.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.904.119.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.444.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARBON ACTIVADO EN POLVO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap