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Datos del Pago

Nro. de Factura
014-004-0000458
Monto de la Factura
₲ 619.425.000
Nro. de Orden de Pago
66487
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.907.081
IVA
₲ 56.311.364

Retención DNCP
₲ 2.184.881
Retención IVA
₲ 16.893.409
Retención Renta
₲ 16.893.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
80/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-206948
Monto Contrato
₲ 619.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.878.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.907.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390992
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO DE ARRANQUE P/ ELECTROBOMBA N° 5, E.B. VK2
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap