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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0036084
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 256.415.040
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            65804
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-02-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-02-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-02-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 241.298.207
        
                                    IVA
                            
            ₲ 23.310.458
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 904.446
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 6.993.137
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.993.137
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FLUODER S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001439-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            91/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-21-207415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.404.448.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.102.178.011
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.456.875.201
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390957
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CLORO LICUADO
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        