- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0036533
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.822.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            66256
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            14-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            14-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.656.007
        
                                    IVA
                            
            ₲ 256.582
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.956
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 76.975
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 76.975
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FLUODER S.A.
        
                                    RUC
                            
            80001439-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            91/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-21-207415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.404.448.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.102.178.011
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.456.875.201
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390957
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE CLORO LICUADO
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        