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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0035662
Monto de la Factura
₲ 186.560.640
Nro. de Orden de Pago
65744
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.562.043
IVA
₲ 16.960.058

Retención DNCP
₲ 658.050
Retención IVA
₲ 5.088.017
Retención Renta
₲ 5.088.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207415
Monto Contrato
₲ 12.404.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.178.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.875.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap