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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000492/004-001-000027
Monto de la Factura
₲ 50.238.720
Nro. de Orden de Pago
66797
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.276.918
IVA
₲ 4.567.156

Retención DNCP
₲ 177.206
Retención IVA
₲ 1.370.147
Retención Renta
₲ 1.370.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
91/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207415
Monto Contrato
₲ 12.404.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.102.178.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.875.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap