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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 445.212.000
Nro. de Orden de Pago
63336
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.964.730
IVA
₲ 40.473.818

Retención DNCP
₲ 1.570.384
Retención IVA
₲ 12.142.145
Retención Renta
₲ 12.142.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207376
Monto Contrato
₲ 4.105.128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.101.508.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.863.112.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap