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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 98.977.824
Nro. de Orden de Pago
66455
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.142.632
IVA
₲ 8.997.984

Retención DNCP
₲ 349.122
Retención IVA
₲ 2.699.395
Retención Renta
₲ 2.699.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205543
Monto Contrato
₲ 70.124.593.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.503.471.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.405.529.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO SOLUCION AL 8% Y SOLIDO GRANULADO AL 17%
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap