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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000342
Monto de la Factura
₲ 431.837.292
Nro. de Orden de Pago
63881
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
30-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.378.521
IVA
₲ 39.257.936
Retención DNCP
₲ 1.523.208
Retención IVA
₲ 11.777.381
Retención Renta
₲ 11.777.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
73/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-206053
Monto Contrato
₲ 968.358.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.504.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.269.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PREFORMAS PET, BIDONES, ETIQUETAS Y TAPAS CON LOGO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
