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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 47.050.000
Nro. de Orden de Pago
66476
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.276.188
IVA
₲ 4.277.273

Retención DNCP
₲ 165.958
Retención IVA
₲ 1.283.182
Retención Renta
₲ 1.283.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207436
Monto Contrato
₲ 7.719.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.612.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.264.325.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap