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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 554.600.000
Nro. de Orden de Pago
64232
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.903.810
IVA
₲ 50.418.182

Retención DNCP
₲ 1.956.225
Retención IVA
₲ 15.125.455
Retención Renta
₲ 15.125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MOLECOR TITAN
RUC
80098244-4
Número de Contrato
90/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207436
Monto Contrato
₲ 7.719.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.712.612.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.264.325.102

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap