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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
62374
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.034
IVA
₲ 385.455

Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 115.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197625
Monto Contrato
₲ 1.218.691.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.217.535.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.767.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y TABLEROS ELECTRICOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap