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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002997
Monto de la Factura
₲ 71.630.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.118.828
IVA
₲ 611.818

Retención DNCP
₲ 255.263
Retención IVA
₲ 1.953.545
Retención Renta
₲ 1.302.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000009
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108532
Monto Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.348.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294971
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado