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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 17.775.634
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.904.305
IVA
₲ 1.615.967

Retención DNCP
₲ 63.346
Retención IVA
₲ 484.790
Retención Renta
₲ 323.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
000007
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108050
Monto Contrato
₲ 611.786.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.383.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.248.881

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294933
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado