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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0108621
Monto de la Factura
₲ 55.274.940
Nro. de Orden de Pago
2000028806
Fecha de Orden de Pago
22-07-2025
Fecha Emisión Cheque
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.564.483
IVA
₲ 5.024.995

Retención DNCP
₲ 192.960
Retención IVA
₲ 1.507.499
Retención Renta
₲ 2.009.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
264-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252997
Monto Contrato
₲ 1.595.046.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.580.960.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.462.855.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips