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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 133.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000029623
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.178.511
IVA
₲ 6.360.000

Retención DNCP
₲ 488.448
Retención IVA
₲ 1.908.000
Retención Renta
₲ 5.088.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.897.041

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
373/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255871
Monto Contrato
₲ 11.413.211.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.472.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.669.884.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips