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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004291
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000031364
Fecha de Orden de Pago
12-03-2026
Fecha Emisión Cheque
12-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.142.058
IVA
₲ 2.428.571
Retención DNCP
₲ 186.514
Retención IVA
₲ 728.571
Retención Renta
₲ 1.942.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
373/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-255871
Monto Contrato
₲ 11.413.211.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.787.472.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.669.884.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
