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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000029802
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.177.200
IVA
₲ 4.500.000

Retención DNCP
₲ 172.800
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257926
Monto Contrato
₲ 1.200.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 472.828.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447366
Nombre de la Licitación
LPN N° 101/24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE OSMOSIS INVERSA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips