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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 255.271.080
Nro. de Orden de Pago
1500001109
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.093.259
IVA
₲ 23.206.462

Retención DNCP
₲ 891.128
Retención IVA
₲ 6.961.939
Retención Renta
₲ 9.282.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.042.169

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
014/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-252805
Monto Contrato
₲ 2.162.782.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.162.782.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.263.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402980
Nombre de la Licitación
LPN SBE 113-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 123/19 Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips