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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0004508
Monto de la Factura
₲ 245.333.428
Nro. de Orden de Pago
1500001081
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.555.775
IVA
₲ 22.303.039

Retención DNCP
₲ 856.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.921.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
023/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253112
Monto Contrato
₲ 11.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.413.950.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.230.135.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429633
Nombre de la Licitación
LPN SBE 29-23 ADQUISICION DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips