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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 199.656.480
Nro. de Orden de Pago
2000031459
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.254.084
IVA
₲ 18.150.589

Retención DNCP
₲ 696.983
Retención IVA
₲ 5.445.177
Retención Renta
₲ 7.260.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Rodrigo Javier Barrios Nuñez
RUC
2196542-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-259468
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.239.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 684.951.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463027
Nombre de la Licitación
LPN 35-25 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS E INSUMOS A DEMANDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES HEQI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips